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昆明铁道职业技术学院2024年度部门决算

发布时间:2025-10-27 11:05:11

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第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

昆明铁道职业技术学院是由昆明市人民政府主管、云南省教育厅业务指导的公益性事业单位,坐落在春城昆明,有小石坝和羊甫两个校区。

学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针,履行教育教学、科学研究、社会服务等职责。秉承“铁肩道义”校训,树立“与铁路同行,与未来同在”的办学理念,确立“立足西南,服务全国、辐射南亚东南亚”的发展定位,致力于培养轨道交通和邮政通信高素质技能人才和劳动者,努力打造面向南亚东南亚的轨道交通和邮政通信技能人才培养高地。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

学院设置党政管理机构12个,分别是:办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、人事处、财务处、教务处、学生处(学生工作部、武装部)、审计处、招生就业处、保卫处。

设置教学机构8个,分别是:机车车辆学院、电气工程学院、铁道运输学院、机电工程学院、邮电学院、继续教育学院、马克思主义学院、基础教学部。

设置教辅机构6个,分别是:对外交流服务中心、科研与高职教育研究中心、后勤管理服务中心、基建处、信息中心、图书馆。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入昆明市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员402人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员386人,机关和事业工人16;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员356离休0人,退休356年末学生8952人。年末遗属4人。

车辆编制6辆,在编实有车辆10辆,超编4辆。主要原因是两校合并,原邮电学校4辆车无编制,报废手续正在办理中。

三、重点工作概述

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述和考察云南重要讲话精神,全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,认真贯彻落实省委十一届六次全会、全省高等教育现场推进会及市委十二届七次全会精神,全面贯彻党的教育方针,坚持和加强党对学校工作的全面领导,落实立德树人根本任务,围绕服务云南“3815”战略发展目标和昆明“六个春城”建设,统筹推进学校各项事业取得高质量进展。

1.加强党的全面领导。学院党委始终把党的政治建设摆在首位,切实增强政治领导力,坚决扛起管党治党、办学治校主体责任,把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程,全面推动新时代党的建设总要求和创新理论在学院贯彻落实。坚持贯彻执行党委领导下的校长负责制,严格执行民主集中制,严格落实“第一议题”制度,健全“三重一大”决策机制。充分发挥好党委把方向、管大局、保落实作用,2024年召开党委会18次、院长办公会16次。

2.推动党建工作全面过硬。一是以政治建设为统领,充分落实党员领导干部双重组织生活制度、讲党课制度和党支部工作联系点制度。定期召开党建专题工作会和党支部书记工作例会。组织开展“万名党员进党校”培训班。二是持续增强党组织政治功能和组织功能。全年发展党员68名。制定教师党支部书记“双带头人”培育工程实施方案,充实后备人才队伍。加强组织员队伍建设,5个二级学院党支部均配备1名专职组织员负责大学生党员发展工作。三是持续深化全国高校党组织“对标争先”建设计划和云南省高校“一流党建”创建,积极融入昆明市党建品牌创建。铁道运输学院党支部成功创建“春城先锋示范党支部”和省级“规范建设示范党支部”。目前,学校在职党支部获得省市级以上党建荣誉占比达70%。

3.抓好宣传思想和意识形态。一是强化理论武装,及时跟进学习党的创新理论,全年开展党委理论学习中心组集体学习8次。组织开展校内“云岭师生说”理论宣讲比赛,1名教师参加“云岭师生说”理论宣讲比赛决赛获二等奖。加快马克思主义学院建设,依托“青年讲师团”,面向全校师生、党支部开展理论宣讲61次。1名教师参加第一届云南省高校青年教师教学竞赛获二等奖,1名教师参加经开区“党的创新理论我来讲”比赛获二等奖。4名教师参加云南省思想政治理论课教学比赛分别获一等奖、二等奖,学校获优秀组织奖,综合排名云南省高职院校第1名。二是压实意识形态和网络意识形态工作责任制,针对存在风险隐患及时进行排查梳理及整改,营造良好舆论氛围和校园育人环境。三是强化阵地管理和舆情监测,严格落实讲座论坛“一会一报”、外事工作“一事一报”、信息发布“三校三审”制度,全年微信公众平台发布图文信息364条,抖音视频79条,推送外宣稿件120篇。

4.驰而不息推进全面从严治党。一是制定《昆明铁道职业技术学院领导干部干预事项登记和报告制度(试行)》,做好常态化检查跟踪落实。制定《昆明铁道职业技术学院开展政治生态综合研判和报告工作方案》,建立分层级开展政治生态综合研判和报告工作机制。把纪检监察监督、行政监督、职能部门业务监督、党组织日常监督责任汇入《昆明铁道职业技术学院纪检监察监督责任落实情况跟踪纪实表》,建立纪检监察监督责任落实情况跟踪纪实机制。二是加强纪检监察干部队伍建设,建立纪检委员监督能力提升“走读式”跟班学习机制,通过政治培训和业务培训“双轮驱动”,实现业务工作和监督履职两不误、两促进。建立纪委委员轮值制度,常态化打造“人才蓄水池”。三是开通“纪委书记信箱”,明确专人负责,做好信访举报和线索处理,推动监督取得实效。制定《昆明铁道职业技术学院纪委委员换届选举候选人人选负面清单》,建立党委换届工作纪委委员负面清单嵌入机制。四是扎实开展“清廉学校”建设,制定《昆明铁道职业技术学院纵深推进清廉学校建设2024年工作要点》,细化“十大专项行动”,12个任务清单。组织师生参加第九届高校廉洁教育系列活动,1名教师作品获省级一等奖,推送至教育部参与评选。

5.加强和改进统战工作。一是加强党外知识分子队伍建设,组织收看“团结•奋进”大讲堂线上培训3次,47人参加2024年全省教育系统网络培训。二是制定《昆明铁道职业技术学院创建云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校任务分解》,深化民族团结进步教育,争创云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校。三是抵御和预防宗教渗透,制定《昆明铁道职业技术学院抵御宗教渗透和防范校园传教工作“一网两单”制度》。开展2024云南省第五届大学生宗教政策法规知识答题活动。

6.群团建设不断规范。一是加强学生权益维护工作,“权小益”和“我为师生办实事”服务平台全年收到意见建议90余条,均已反馈解决。二是组建9支校级团队开展“三下乡”社会实践活动。与官渡区吴井街道、矣六街道团工委签订“大学生社会实践育人基地”协议,开展志愿服务活动。三是1个团支部被评为“全国铁道五四红旗团支部”。4名同学获得“全国铁路青年岗位能手”称号。1名同学获得“全国铁路向上向善好青年”称号,3名同学获得“全国铁路优秀青年志愿者”称号。1名教师被评为“云南省优秀共青团干部”。

7.稳步推动教育教学工作。一是持续深化教学改革,开展校内专业综合评价。持续推进1+X证书试点。聚焦五金建设标准,组织开展云南省“十四五”职业教育省级规划教材和校内立项编写教材工作申报,3本教材通过云南省“十四五”省级规划教材复核,5本教材列入云南省“十四五”职业教育省级规划教材立项建设名单。二是深化虚拟仿真实训基地内涵建设,二期项目完成初验收,35个铁道类虚拟仿真资源包实现与老挝铁道职业技术学院共享共用。三是开展首届校级教学名师评选,启动教学成果奖培育工作。

8.着力抓好招生就业工作。一是招生类型有拓展,生源质量有提升。2024年普通大专招生3300人、录取3299人、实际报到3060人、计划完成率达92.73%,文史类首次投档线为454分,较去年提高26分。理工类首次投档线为380分,较去年提高40分。高本贯通批次实现满额录取,最低分437分,超云南省理工类二本线17分,最高分505分,超云南省理工类一本线。二是加强就业数据检测,制定《昆明铁道职业技术学院2024届高校毕业生就业监测工作方案》。2024届毕业生2086人,1990人已落实毕业去向,落实率95.40%。三是继续推进创新创业工作,完善《昆明铁道职业技术学院大学生创新创业教育导师库管理办法(试行)》。全年开展5次就业政策宣讲会和座谈交流会、2次就业主题团日活动、1次线下“百校千企万岗”双选会,低收入家庭学生结对帮扶完成率100%。邀请优秀毕业生代表回校开展分享交流,邀请企业到校开展专题讲座。

9.人才培养质量不断提升。一是圆满完成征兵任务,上级下达毕业生任务42人,实际完成95人,超额完成53人,完成率达226%,为部队输送了大量高素质人才。资助育人成效显著,全年累计发放各类奖助学金822.15万元,共计3819人次。二是持续推进心理健康教育,2个案例被省教育厅评为优秀、典型案例。加快推进“一站式”学生社区建设,打造育人新阵地。三是坚持以赛促教、以赛促学。学校师生积极参加世界技能大赛、全国全省职业院校技能大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、职业院校教学能力比赛等,学校多次承办全省职业院校技能大赛有关赛项、世界技能大赛云南选拔赛等。1名教师参加云南省高校青年教师教学竞赛获得特等奖,1个团队参加第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛获得金奖,这也是学院近年来取得的最好成绩,充分体现了广大师生不断努力的结果。

10.持续抓好师资队伍建设。一是招聘、选调补充23人到教学及管理一线,充实师资力量。组织完成两批次30人获得高校教师资格。打造“双师型”教师队伍,48人认定为“双师型”教师。二是做好教师培训工作。三是打造高水平教师队伍。1人获评“全国优秀教师”称号、1人获评“兴滇英才支持计划”文体人才、1人获评云南省有突出贡献优秀专业技术人才、1人获评昆明市“杰出教师和教育工作者”。1名辅导员获得2024年云南省辅导员素质能力大赛一等奖,1名班主任获得2024年云南省最美高校班主任。

11.科学研究实力不断增强。一是科研成果水平稳步提升。全年在研项目64项,较去年增加10项,发明专利11项,实用新型专利13项,软件著作权3项。二是推进科研团队和平台建设。组织开展2024年度第二届校级科技创新团队遴选,校级3支科技创新团队均顺利完成中期任务。轨道交通科普基地于5月获得省政府省级科普基地认定授牌,“铁小研”团队获得“互联网+”大学生创新创业大赛省赛铜奖和“挑战杯”银奖。组织参加第一届“云南省科普作品创作大赛”,2项作品获奖。三是与云南恒塞科技服务有限责任公司合作共建“轨道交通养护装备工程研究中心”。

12.社会服务成效显著。一是成人学历教育在读2310人。全年报考的铁路职工超400人,录取上线400人。二是全年累计开展企业特种作业人员培训、企业员工职业技能提升培训等项目6213人次、8.9万余人天。开展12个批次、54个工种、5个等级、8187人次的职业技能等级鉴定(认定)工作,较去年有所增加。成功申报成为职业技能等级认定用人单位。三是完成“内燃机车副司机实作培训”“中铝物流铁路专用线管理人员培训”“铁路公寓和食堂管理人员的技能提升培训”等多个培训项目。精心的组织和出色效果受到各个企业、铁路局及站段的积极肯定和高度评价。

13.国际交流合作持续开展。一是继续做好留学生工作,面向老挝、越南招收留学生5人。23级老挝籍留学生柯比受邀参加“第五届澜湄试听周暨越南主题日系列活动开幕式”,用流利的中文讲述在滇留学经历。二是持续开展人文交流和师资培训。与泰国宣素那她皇家大学、是威差亚皇家理工大学签订合作备忘录。泰国是威差亚皇家理工大学5名教师到校开展为期1个月的铁道工程技术专业学习。开展老挝副司机提职培训,14人取得驾驶证,培训成效显著。三是重点做好援建老挝铁道职业技术学院项目。累计3批48人的专家团队在万象开展工作。组织完成第一批教材的翻译和出版,启动第二批教材开发工作。

14.优化办学支撑条件。一是完成11个校园维修维护项目。完成学校用电扩容审批,新增供电容量2000KVA,扩容125%。加快推进历史遗留问题收尾,完成昆明铁路机械学校暨昆明铁道机电职业学院(筹)改扩建项目绿化验收、竣工面积补测工作。办理昆明铁路机械学校、云南省邮电学校土地证办理更名及征地拆迁补偿收尾手续办理工作。二是推进办学条件达标工程,加快学校小石坝校区改扩建二期项目和羊甫校区校安工程排危改扩建二期项目的提级论证和项目立项工作。做好校舍安全鉴定和维护维修工作。推进学校C级房屋抗震加固项目的立项。三是推进信息化建设发展,完善制度体系,修订《昆明铁道职业技术学院信息化建设信息标准与规范(机构、人员编码)》。加快推进信息化项目,校园广播系统、等保、国密测评及整改、私有云服务数据中心等项目建设任务已完成初验。

15.筑牢校园安全防线。一是牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,全年开展校园安全检查12次,整改安全隐患102项。累计投入200余万用于校园安全保障。二是定期开展反诈宣传教育及各类应急演练。开展防电信诈骗讲座4次,其他相关专题讲座8次。开展地震火灾逃生培训演练13次,反恐防爆培训演练2次,消防安全知识培训演练4次。三是严格执行食品安全日管控、周排查和月调度制度,加强对食堂餐饮服务企业的管理监督。全年没有发生有关校园安全稳定、食品安全以及公共卫生等方面的责任事故。



第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位,故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。


第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明铁道职业技术学院2024年度收入合计187587247.97。其中:财政拨款收入106139928.50,占总收入的56.58%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入64045449.79元(含教育收费63853401.49元),占总收入的34.14%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入17401869.68,占总收入的9.28%。

与上年相比,收入合计减少24041067.94元,下降11.36%主要原因为与云南省邮电学校三年合并过渡期已结束,2024年无过渡资金;同时上级部门拨入学校的现代职业教育质量提升资金较上年减少21074100.00元。其中:财政拨款收入减少63726286.83元,下降37.52%主要原因云南省邮电学校三年合并过渡期已结束,2024年无过渡资金。上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加37351528.14元,增长139.93%经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加2333690.75元,增长15.49%主要原因学生人数规模增加、社会服务人数增加,2024年非财政拨款收入增加

二、支出决算情况说明

昆明铁道职业技术学院2024年度支出合计187345829.24。其中:基本支出123153894.02,占总支出的65.74%;项目支出64191935.22,占总支出的34.26%;上缴上级支出;经营支出对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少23672646.98元,下降11.22%。其中:基本支出减少8886526.17元,下降6.73%;项目支出减少14786120.81元,下降18.72%主要原因学校厉行节约,控制办学成本,公用经费较去年下降;同时由于项目实施中、未达支付条件,学校2024年现代职业教育质量提升资金实际支付数较上年减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明铁道职业技术学院机构正常运转的日常支出123153894.02其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出109983305.19元,占基本支出的89.31%;办公费、水电费等支出13170588.83元,占基本支出的10.69%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明铁道职业技术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作经费支出64191935.22其中:基本建设类项目支出0.00重点项目主要有:

1.学院建设发展专项资金预算数64841136.00元,执行数15623839.45元,主要用于推进学院双高建设计划,落实立德树人根本任务,稳步推动教育教学工作,推进办学条件达标工程,着力抓好招生就业工作,持续推进师资队伍建设,不断提升人才培养质量,提升学院办学综合实力。

2.云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建(一期)工程专项贷款还本付息专项资金预算数7000000.00元,执行数6931574.94元,主要用于根据云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建(一期)工程项目可行性研究报告以及国开行、医投公司对本项目的监督执行,按贷款剩余本金及银行利率还本付息。

3.继续教育及其它教育服务专项经费预算数2737600.00元,执行数1926807.69元,主要用于为中国铁路昆明局集团有限公司提供新职工岗前技能培训、为昆明地铁运营有限公司提供岗前技能培训,为在校学生提供电工、电焊工技能操作培训为相关企业提供企业运输员培训。社会服务成效显著精心的组织和出色效果受到各个企业、铁路局及站段的积极肯定和高度评价。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明铁道职业技术学院2024年度一般公共预算财政拨款支出106139928.50元,占本年支出合计的56.65%。与上年相比减少63726286.83元,下降37.52%完成年初预算的99.08%主要原因是云南省邮电学校三年合并过渡期已结束,2024年无过渡资金2024年收到的职业教育质量提升计划中央直达资金比上年减少,项目支出减少,总支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出36219.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%年初无此项预算主要用于我单位科研课题造成预决算差异的主要原因是支出为年中追加市级课题

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出72271440.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.09%完成年初预算的101.28%主要用于我单位保障正常运行的人员支出及学校教育教学活动支出造成预决算差异的主要原因是年中追加职业教育质量提升计划等上级资金

6.科学技术(类)支出14695.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%年初预算主要用于学校市级课题经费造成预决算差异的主要原因是科学技术(类)支出为年中追加市级课题

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出16701840.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.74%完成年初预算的93.31%主要用于我单位离退休支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费造成预决算差异的主要原因是基本养老保险等2024年支出基数调增低于预期,导致实际发生数低于年初预算数

9.卫生健康(类)支出8262711.82占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%完成年初预算的87.42%主要用于我单位医疗保险费支出及公务员医疗补助支出造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险等2024年支出基数调增低于预期,导致实际发生数低于年初预算数

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出8853021.40占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%完成年初预算的105.12%主要用于我单位缴纳住房公积金及购房补贴造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出基数调增高于预期,导致实际发生数于年初预算数

20.粮油物资储备(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算安排,决算为0.00;支出决算较上年减少209900.78元,下降100.00%

因公出国(境)费支出年初预算安排,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算安排,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算安排,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出无年预算安排,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年减少62496.00元,下降100.00%公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少142826.78元,下降100.00%公务接待费支出决算较上年减少4578.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4578.00元,下降100.00%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出初无预算安排,支出决算为0.00元,支出决算较上年减少209900.78元,下降100.00%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出无预算安排,决算为0.00;公务用车购置费支出无预算安排,决算为0.00;公务用车运行维护费支出无预算安排,决算为0.00;公务接待费支出无预算安排,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少62496.00,下降100.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少142826.78,下降100.00%;公务接待费支出决算减少4578.00,下降100.00%具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4578.00元,下降100%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2024年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

昆明铁道职业技术学院不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明铁道职业技术学院2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%主要原因昆明铁道职业技术学院为事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明铁道职业技术学院资产总额625104788.24元,其中,流动资产27620512.16元,固定资产439502098.89元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程29450808.64元,无形资产128492958.34元(净值),其他资产38410.21元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少50115218.89,其中固定资产减少44702088.14。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆1辆,账面原值240000.00;报废报损资产3439项,账面原值7,805,995.82,实现资产处置收入0;出租房屋576.68方米,账面原值1725096.19实现资产使用收入250000.00

三、政府采购支出情况

2024年度,我单位政府采购支出总额24888586.66元,其中:政府采购货物支出17975650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6912936.66元。授予中小企业合同金额4748312.37元,其中:授予小微企业合同金额4748312.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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